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首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。
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按照以下步骤进行:在SAP系统中,创建外币账户并进行设置,包括汇率、币种等信息。在SAP系统中,创建外币凭证,并填写相关的信息,如借贷方科目、金额、币种等信息。
点击导出图标进行导出。报表的工具栏中都有导出图标,点击此按钮即可导出数据到本地电脑。在弹出屏幕中选择保存的文件形式,一般保存为电子表格。回车后,在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名,然后点生成即可。
楼主你好!您可以尝试以下几种途径:1)创建科目分配模型:对某一类经常用到的科目组合创建模型,记账时输入过账码“00”后即可引用。
1、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
2、sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
3、你必须掌握一定的成本核算知识,了解成本核算的基本步骤。你必须了解你要核算对象的生产过程,掌握它的工艺流程。建立一定的与其相对应的产品核算模式,科学的、按步骤核算产品成本。
4、成本会计的做账流程如下: 材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,制单,核算当月材料消耗成本。 车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
1、客户项目: 查看供应商对应客户的明细项。输出清单: 选择报表输出的格式。根据如上条件,报表输出结果如下,显示内容为尚未支付的发票明细。
2、你可以通过成本中心费用明细找到这些分摊的凭证,然后点击凭证来查看分摊明细,分摊的过程由于一般是循环执行的,所以没有必要去仔细检查。
3、财务软件中查询供应商往来对账单的方法是:打开财务软件;选择往来管理--点击往来对账单查询--对需要查询的供应商进行选择即可。
4、只知道一个针对供应商付款的报表FBL1N。也可以让你们的技术人员做一个应付帐龄分析表。
5、1 FK03 使用vendor 字段的下拉菜单。当然,在任何有vendor字段的界面中均可用此方法查询。