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1、首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
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2、根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示 勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。
3、你的情况,应该是订单原料已经领出,然后要退回到参考。
4、低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的,用FB08冲销会计凭证;一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证,冲销入库凭证即可。
5、用MIGO输入采购订单后,注意选择移动类型,应该为102 。这样就可以完成冲销了。
进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示作废字样,表示已将该凭证作废。
首先确保sap请求释放并且未被接收。其次事务代码:SE38,输入RDDIT076后执行。然后双击该请求,修改其状态R为D。
选择销售应收帐款,销售订单,然后找到您要取消的销售订单。从菜单栏中选择导航路径开始数据,点击取消。出现〖已取消〗状态。
payment run 后就不能撤销操作了,所以只能用FBRA单笔清除了。。
直接删除销售订单。如果显示不能加以删除,可能是文件流已经有後续文件。可以在项目拒绝原因添加原因以达到取消的功能。
已经过账的凭证不存在删除的的问题,因为过账凭证无法删除或者将凭证行项目金额改为0的。正对过账凭证只能冲销,使用FB08冲销之后,在报表里是不会显示的。
SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。
因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。