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发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系,标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行,SAP的一个说法而已。
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有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。
发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。
用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。
预制发票录入以后,可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看,如下图,SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票,SAP的这个翻译或许有点“复杂”,提前(预)输入(制)发票其实就是预制发票。
申请sap复数发票方法如下。点击发票传出,选择刚刚开出的发票点确定。打开发票回写数据,全选、复制。然后拷贝到终端桌面的文本文档中终端界面打开ZSD004,在金税〉SAP框中点击增值税发票即可。
预制发票录入以后,可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看,如下图,SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票,SAP的这个翻译或许有点“复杂”,提前(预)输入(制)发票其实就是预制发票。
用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。
可以。这些不同的费用的供应商是可能是完全不同的,这些供应商都可以在采购订单里指定好。这样在做发票校验的时候,会收到来自己不同供应商的发票。
可以按出货单集中出具发票,销售订单好像不可以。
不可以。根据查询sap相关资料显示,sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月,对于月底仍未形成真实过账的预制凭证,须在系统中删除预制凭证。
不是。sap收货入库需要完成统计后才能开发票,所以不是即可开发票。是SAP公司的产品,企业管理解决方案的软件名称。